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eFacture – Les menus de la grille des factures d'achat : guide à destination des consultants ​

Ce guide décrit, menu par menu, la barre de traitements de la grille des factures d'achat de l'application eFacture : ce que fait chaque traitement, sur quelle sélection, ce qu'il modifie, s'il se rejoue ou se défait, ce que rend son compte rendu, et le job planifiable qui fait la même chose.

Il s'adresse aux consultants (PS). C'est un index par geste : les règles détaillées (rapprochement, refus automatique, corbeille GED, transfert vers le back-office) restent dans les pages AFI-Doc de la rubrique eFacture – Facture d'achat, auxquelles il renvoie sans les recopier. Le back-office auquel la grille transfère les factures est aujourd'hui AFI.

Hors périmètre : la fiche d'une facture, la navigation générale de l'application et le paramétrage eFacture.


1. La barre en un coup d'œil ​

La barre compte une action directe et quatre menus, soit quatorze traitements sous les menus :

EntréeTraitements, dans l'ordre d'affichage
Ouvrir— (action directe)
ImportImporter factures d'achat · Compléter pièces jointes
SaisieSaisir statut · Saisir réf. commande · Rapprocher commande · Envoyer vers une corbeille GED · Retirer la corbeille de destination
Transfert back-officeTransférer les documents · Rapprocher la pièce d'achat · Créer la pièce d'achat
Cycle de vieSynchroniser cycle de vie · Statuts à envoyer · Activer / Désactiver · Refuser / Annuler refus

Sur quelles factures porte un traitement ​

TypeTraitementsQuand il est actif
Sélection simpleOuvrir, Compléter pièces jointes, Saisir réf. commandeUne seule ligne cochée, ou aucune ligne cochée et une ligne au focus
Sélection multipleTous les autres, sauf Importer factures d'achatAu moins une ligne cochée, ou une ligne au focus. Le traitement porte sur les lignes cochées, à défaut sur la ligne au focus
Sans sélectionImporter factures d'achatToujours : il porte sur tout le client

Un traitement inactif est grisé.

Droits ​

Chaque traitement porte son propre droit, rattaché par défaut au rôle des utilisateurs du module d'achats. Un traitement dont l'utilisateur n'a pas le droit n'apparaît pas dans le menu : un menu incomplet chez un utilisateur est d'abord une question d'habilitation, pas une anomalie.

Le droit de Refuser / Annuler refus et celui des deux traitements de corbeille GED sont distincts de celui de la saisie : voir AFI-Doc, Grille des achats et traitements, § « Droits requis ».


2. Ouvrir ​

Ouvre la fiche de consultation de la facture (onglets Détails, Documents, Historique). Même effet qu'un double-clic sur la ligne.

SélectionModifieJob équivalent
SimpleRien—

3. Menu Import ​

TraitementSélectionCe qu'il faitModifieRejouable / réversibleCompte renduJob équivalent
Importer factures d'achatAucune : tout le clientRécupère auprès de chaque plateforme agréée (PA) du client les factures d'achat disponibles et les intègre dans la grille, avec leurs documentsCrée les factures ; acquitte leur réception auprès de la PARejouable : une facture déjà intégrée n'est pas recrééeNombre de plateformes agréées, de factures reçues, de factures intégrées et d'erreurs, puis le détail par plateforme (erreurs, avertissements). La grille se rafraîchit si au moins une facture a été intégréeAchat - Import des factures d'achat
Compléter pièces jointesSimpleTraitement de rattrapage : redemande à la PA les pièces jointes de la facture, y compris celles portées par le flux lui-même (Factur-X, CII, UBL), et n'ajoute que celles qui manquentAjoute les pièces absentes ; corrige le type d'une pièce existante quand la PA fournit un type fiableRejouable : sans pièce manquante, il ne change rien« Pièces jointes ajoutées », « Types de document corrigés », ou « Aucune pièce manquante : la facture était déjà complète. » Refusé si la PA de la facture est introuvable ou inactive—

4. Menu Saisie ​

TraitementSélectionCe qu'il faitModifieRejouable / réversibleCompte renduJob équivalent
Saisir statutMultipleFenêtre Saisir statut : choisir un Statut, un Motif et une Note, puis les transmettre à la PA pour chaque factureStatut de la facture, côté PA⚠️ Non réversible : un statut transmis part chez le fournisseurJournal affiché en direct, facture par facture—
Saisir réf. commandeSimpleFenêtre Saisir référence de commande : saisir ou corriger la référence de commande de la facture. Un champ vidé supprime la référenceRéférence de commandeRéversible tant que la facture n'est pas transférée vers le back-officeInterdit sur une facture déjà transférée : « La saisie de la référence de commande n'est pas autorisée sur une facture déjà transférée vers le back-office. »—
Rapprocher commandeMultipleCherche, côté back-office, la commande de chaque facture à partir des références qu'elle porteColonne Commande BO rattachéeRejouable : une facture déjà rattachée n'est jamais recalculéeJournal affiché en direct : factures rapprochées, rejetées, et motif de chaque rejetAchat - Rapprochement des commandes aux factures d'achat
Envoyer vers une corbeille GEDMultipleAffecte à la main une corbeille GED, choisie parmi les corbeilles actives du clientColonnes Corbeille GED et Date marquage corbeilleRéversible par Retirer la corbeille de destination, tant que les documents ne sont pas transférésFactures modifiées, factures déjà dans l'état demandé laissées inchangées, et factures écartées avec leur motifPendant automatique, par règle : Achat - Marquage des factures d'achat destinées à une corbeille GED
Retirer la corbeille de destinationMultipleRetire la corbeille affectée, après confirmationMêmes colonnes, vidéesUne facture qu'une règle retient encore reprend sa corbeille au passage suivant du marquageFactures modifiées, factures inchangées, et factures écartées avec leur motif—

Points à connaître :

  • Saisir statut est aussi la voie du refus manuel d'une facture. Elle ne laisse pas la même trace que le refus automatique, et le refus n'est plus possible sur une facture déjà transmise : « La facture a déjà été transmise ». Voir AFI-Doc, Grille des achats et traitements, § « Refuser / Annuler refus ».
  • Rapprocher commande : quelles références sont essayées, dans quel ordre, et ce qui se passe quand plusieurs commandes correspondent — AFI-Doc, Grille des achats et traitements, § « Rapprochement d'une commande ».
  • Envoyer vers une corbeille GED ne dépose rien en GED : il rend la facture éligible à Transférer les documents alors qu'aucune commande ne lui est rattachée. Si aucune corbeille active n'existe, le traitement le dit : les corbeilles se paramètrent dans Ammon Services. Factures écartées et diagnostic : AFI-Doc, Corbeille GED des factures d'achat sans commande.

5. Menu Transfert back-office ​

Les trois traitements portent sur la sélection et rendent le même compte rendu : une fenêtre de logs détaillée facture par facture, avec pour chacune son résultat (« Traitement réussi », « Commande introuvable », « Complément comptable introuvable », « Montant restant à facturer inférieur au montant de la facture », « Aucun document à transférer »…). Sans facture à traiter : « Aucune facture à traiter. »

TraitementCe qu'il faitModifieRejouable / réversibleJob équivalent
Transférer les documentsDépose le PDF de la facture et ses pièces jointes dans la GED du back-office, sur le dossier de la commande rattachée ou dans la corbeille GED affectéeColonne Dernier transfert de documents ; la grille se rafraîchit⚠️ Non réversible depuis eFacture : un document déposé ne se retire pas d'ici. Après le transfert, la référence de commande ne se saisit plusAchat - Transfert des documents des factures d'achat rapprochées
Rapprocher la pièce d'achatRattache la facture à une facture dossier déjà saisie dans le back-office. Ne crée jamais de pièce : une facture sans candidate reste à créerRattachement de la facture à la pièce d'achat existanteUne facture non rapprochée peut être représentéeAchat - Rapprochement des factures d'achat avec les factures dossier
Créer la pièce d'achatCrée la pièce d'achat dans le back-office. Le back-office cherche d'abord une facture dossier existante à rattacher, et ne crée la pièce qu'à défaut⚠️ Crée une pièce dans le back-officeNon réversible depuis eFacture. Une facture rapprochée ou créée sort de la sélection des passages suivantsAchat - Création des pièces d'achat des factures d'achat

Points à connaître :

  • Rapprocher avant de créer. Le sous-menu place le rapprochement avant la création parce qu'il se tente d'abord. Pour l'automatisation, activer le job de rapprochement ou celui de création, jamais les deux.
  • Les étapes côté back-office (identification du dossier, complément comptable, contrôle du montant) et le sens de chaque rejet : AFI-Doc, Grille des achats et traitements, § « Transmission vers AFI et création de la facture dossier ». Un rejet fonctionnel se corrige par de la donnée ou du paramétrage, puis la facture se représente ; une erreur technique relève d'une analyse d'incident.

6. Menu Cycle de vie ​

TraitementSélectionCe qu'il faitModifieRejouable / réversibleCompte renduJob équivalent
Synchroniser cycle de vieMultipleRelit auprès de la PA le statut de cycle de vie de chaque facture et l'enregistreStatut de la facture et son historiqueRejouable. « Aucun statut disponible » n'est pas une erreurJournal affiché en directAchat - Synchronisation des cycles de vies des factures d'achat
Statuts à envoyerMultipleDeux actions au choix, aucune présélectionnée : Calculer les statuts à envoyer et Envoyer les statuts à la plateforme agréée (voir ci-dessous)Statut en attente d'envoi, puis statut transmisLe calcul ne transmet rien ; ⚠️ l'envoi est irréversible côté fournisseurNombre de factures examinées, marquées et soumises (voir ci-dessous)Achat - Marquage des statuts à envoyer et Achat - Envoi des statuts
Activer / DésactiverMultipleDeux actions au choix, aucune présélectionnée : Désactiver neutralise des lignes sans les supprimer (cas d'usage : une facture reçue en double), Activer les rétablitColonne Active ; la grille se rafraîchitRéversible : une facture désactivée reste dans la grille« … facture(s) désactivée(s). » ou « … facture(s) réactivée(s). », et les factures déjà dans l'état demandé, laissées inchangées—
Refuser / Annuler refusMultipleUne seule action, présélectionnée : Annuler refus retire le marquage « à refuser » posé par le marquage automatique, tant que le refus n'est pas partiColonne À refuser ; la grille se rafraîchitUtile seulement entre le marquage et le refus : un refus transmis ne se rattrape pas« … facture(s) démarquée(s). », factures inchangées, et factures écartées nommément avec leur motif — par exemple un refus déjà transmisPendants automatiques : Achat - Marquage des factures d'achat à refuser, puis Achat - Refus des factures d'achat marquées

Statuts à envoyer : les deux temps ​

ActionCe qu'elle faitCompte rendu
Calculer les statuts à envoyerLit dans le back-office l'avancement des factures dossier rattachées et en déduit le statut à envoyer : Prise en charge, Approuvée, En litige, Suspendue ou Payée. Ne transmet rien : les factures marquées apparaissent dans l'onglet Statuts à envoyerFactures marquées sur factures examinées, puis le nombre par statut. Une facture bloquée sur un motif sans type de blocage (Litige / Suspension) paramétré est laissée en l'état, et le compte rendu le dit
Envoyer les statuts à la plateforme agrééeTransmet à la PA les statuts en attente. La fenêtre le rappelle : « Un statut transmis part chez le fournisseur et ne se retire pas. »Statuts soumis et transmissions tracées. Une transmission non confirmée laisse la facture dans Statuts à envoyer : elle repartira. Un statut calculé alors que le statut de la facture a changé depuis est effacé sans être transmis

Les deux jobs reprennent ces deux temps à l'échelle du client. Relire l'onglet Statuts à envoyer entre le calcul et l'envoi est le seul moment où une erreur se rattrape.

Refuser / Annuler refus : ce qui a changé ​

L'action Refuser a été retirée du menu : le traitement ne sert plus qu'à revenir sur un marquage posé à tort. Pour refuser une facture à la main, passer par Saisir statut. Règles du marquage, ordre d'évaluation et démarche de mise en place : AFI-Doc, Refus automatique des factures d'achat.


7. Avant de lancer un traitement irréversible ​

  • [ ] Saisir statut et Statuts à envoyer > Envoyer : le statut part chez le fournisseur et ne se retire pas.
  • [ ] Transférer les documents : le dépôt en GED ne se retire pas depuis eFacture, et la référence de commande ne se saisit plus ensuite.
  • [ ] Créer la pièce d'achat : la pièce est créée dans le back-office. Tenter d'abord Rapprocher la pièce d'achat si une facture dossier a déjà été saisie.
  • [ ] Refuser / Annuler refus : vérifier dans l'onglet À refuser que le refus n'est pas déjà parti.

Questions fréquentes ​

Un traitement n'apparaît pas dans le menu d'un utilisateur. Il n'en a pas le droit : chaque traitement est habilité séparément (voir § 1, Droits).

Un traitement est grisé. Il attend une sélection : une ligne cochée ou au focus, et une seule pour Ouvrir, Compléter pièces jointes et Saisir réf. commande.

Un traitement lancé à la main et le job du même nom font-ils la même chose ? Oui, sur des périmètres différents : le traitement de grille ne porte que sur la sélection, le job balaie toutes les factures éligibles du client. Un modèle de job n'est actif chez un client qu'après son activation : voir AFI-Doc, Grille des achats et traitements, § « Automatiser les traitements ».


À confirmer ​

  • Accès à la grille : l'intitulé exact de l'entrée de navigation qui ouvre la grille des factures d'achat n'est pas relevé ici.